为扎实推进内部审计问题整改,进一步提升学校内部治理水平,近日,我校在会议二召开内部审计整改部署会,校领导、校内各单位主要负责人和审计委员会办公室相关人员参加。会议由校党委书记蒋先立主持。
按照年度工作计划,4名被审计干部及所在部门现任领导针对2025年领导干部经济责任审计发现的问题深入剖析原因,提出整改措施,并对落实审计整改工作作表态发言。
教务处、财务与资产管理处、基建与后勤管理处、产教融合促进处等部门负责人对2022年以来审计发现问题作了原因分析,从健全制度机制、强化职能监管、形成长效机制等方面提出具体的整改措施。
陈桂兰提出三点要求:一要强化责任落实。被审计干部及相关部门要切实强化责任意识,扛起整改责任,推动整改落实。二要强化监督检查。纪检部门将结合廉政风险防控“回头看”、高校领域突出问题系统整治等工作,重点检查深挖问题根源、堵塞制度漏洞、优化管理流程、强化内控建设等方面的整改成效。三要强化监督结果的运用。将整改成效与部门考核、干部评价有机结合,对整改落实不力的部门或个人,协助党委严肃追责问责。
林春才、陈旭辉强调要深入分析问题产生的原因,明确问题清单、责任清单、整改清单,压紧压实职能部门的管理责任、干部的领导责任以及相关人员的直接责任,确保盯着问题改、逐一对账销号,形成工作闭环。
蒋先立在总结讲话中强调三点意见:一要提高认识,增强责任意识。校内各单位要充分认识审计整改的重要性与严肃性,被审计单位主要负责人要切实担负起整改“第一责任人”责任,逐条梳理问题和建议,建立台账、列出清单,精准制定整改措施,确保问题不折不扣、保质保量整改到位。二要举一反三,压实整改责任。校内各单位要对照2022年以来审计问题清单,举一反三开展自查自纠,年底组织“回头看”检查,防止边改边犯、改后又犯现象。三要规范管理,健全长效机制。校内各单位要强化自我监督意识,每年组织全面自查,进一步健全内部管理制度机制;相关职能部门要严格落实监管职责,定期组织抽查,强化制度执行与检查;纪检部门结合“1+X”专项督查机制,对重点问题加强再监督,督促责任落实,切实促进审计整改成果转化为治理效能,共同营造更加规范、高效、清廉的校园环境。

文/纪检监察与审计室 图/宣传部